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财务的工作内容及职责(财务部岗位设置及职责)

发布于:2024-08-18 11:16:10 来源:互联网

公司设财务人员五名,主管、记帐、出纳、各售楼处设核算员一名,财务人员岗位责任如下对公司全部经营业务进行负责包括业务处理、销售台帐控制、合同、收入及费用的审核并填制业务凭证等,并负责公司对外报税。

  月末向公司决策人提供准确无误财务报表(资产负债表、损益表、费用分析表、已售商品明细表、预订商品房明细表、应收帐款明细表指本月应收未收收佣金,报表以各售楼处分类、分明细填报)

  2记帐会记:对主管会计负责,认真完成会计主管分配的财务工作,包括记帐、登记销售台帐、月末汇总各售楼处销售明细、预售明细、填制工资表。

  3出纳:负责公司日常收支,登记现金及银行存款明细帐、负责各售楼处备用金的管理,月初连同各售楼处核算员与开发商对帐,并崔收结算佣金。具体工作如下;

  (1)每收到一笔款项必须经主管会计作出业务凭证才能作为收入、进行现金、银行存款登记依据。

  (2)支出:每笔支出必须经各售楼处报计划,经总经理批准后才能支付。

  (3)对公司零星支出,由经手人凭正规发票经总经理批准、主管会计做出业务处理方能支付。

  (4)出纳对每天收支及余额向总经理汇报,以备公司进行其他经营运作。

  4核算员;各售楼处设核算一名,负责对本部门销售核算。

  (1)下月1、2号报出已售商品房明细表(合同已签定、款项已全部交付或贷款手续已办妥、开发商已开具发票)随时将合同及发票复印件移交财务。

  (2)报出预订商品房明细表(已交定金)

  (3)每天及时登记本部门的销售台帐。

  5关于公司对固定资产、低值易耗品、宣传用品、办公用品及其他用品进行统一定购、统一出入库的管理:

  公司由专人根据月初制定的费用计划进行统一采购,并办理入库,由专人负责保管,各部门需要时到公司统一领用(填制出入库单一式三联,注明部门名称、物品名称、数量、经办人签名,记帐联由经办人随时转交财务)

  以上规定各部门负责人、财务及相关人员必须认真执行。

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